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內(nèi)審主要審什么

發(fā)布時(shí)間:2024-05-25 點(diǎn)擊:89
內(nèi)審主要審什么
內(nèi)部審計(jì)更多的是關(guān)注公司內(nèi)部的經(jīng)營管理,風(fēng)險(xiǎn)控制能力,內(nèi)部治理情況等。
如公司內(nèi)部的采購流程、生產(chǎn)流程,銷售流程等,還有職能部門的審計(jì),如人事部績效管理,財(cái)務(wù)管理,物流管理等
外部審計(jì)關(guān)注的是公司向利益相關(guān)者如股東,債權(quán)人等提供的財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)程度,如果你的財(cái)務(wù)報(bào)表沒有隱瞞什么,公司沒有什么比較嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn),就可以了。
但是內(nèi)審會(huì)關(guān)注公司整個(gè)運(yùn)營系統(tǒng)中的方方面面,主要是管理的問題。還有就是進(jìn)行舞弊調(diào)查,接受舉報(bào)投訴等。內(nèi)審會(huì)對(duì)公司某一部門的工作效率和效益進(jìn)行分析,訪談部門的相關(guān)人員,對(duì)核銷資料,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)試,然后發(fā)現(xiàn)公司管理過程中存在的問題。
在銷售系統(tǒng)方面會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)員的銷售訂單進(jìn)行檢查,測(cè)試訂單的真實(shí)性情況,挖掘銷售部門的市場(chǎng)管理過程中存在的問題。內(nèi)審在必要的時(shí)候會(huì)拜訪經(jīng)分銷商,供貨商等從第三方來了解本公司的管理情況。
內(nèi)部審計(jì)在公司是獨(dú)立的部門。一般在國內(nèi)可以掛在監(jiān)事會(huì)下面,直接對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé),有總裁或是副總裁直接管理。大部內(nèi)部審計(jì)部門都可以針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題對(duì)被審計(jì)單位的管理人員和違規(guī)責(zé)任人提出處罰建議,有些直接做出處罰決定。遇到重大經(jīng)濟(jì)案件會(huì)和公司的法務(wù)部門進(jìn)行聯(lián)合稽查,提交當(dāng)?shù)毓蔡幚怼?br>


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